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这样也行?(国有企业内部控制相关文献)【核心课程】关于举办第六期国有企业内部控制与审计实务专题培训班的通知,合规性与审计,

时间:2025-04-28   访问量:1006

各国资系统有关单位:

2025年是国有企业改革深化提升行动收官之年,加强监管是持续深化国资国企改革、推进国有企业高质量发展的重要保障。近期,国务院国资委办公厅印发《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》,为完善内控体系建设指出新要求。在此背景下,各级国资国企统筹推进各类监督力量整合,构建“大监督”格局,加强各类监督贯通协同,持续提升监督效能,成为2025年内控工作的重要主题。

在此背景下,上海国资培训中心将于5月27日-5月30日举办第六期国有企业内部控制与审计实务专题培训班。本期培训围绕国资国企改革形势与内控审计新要求,从大监督体系构建、审计合规和内控审计实务、违规责任追究、企业实操案例及实战研讨工作坊等多个重点维度分层设计系统课程,特邀权威专家和资深实操专家共同授课,从实践经验出发,通过对案例的剖析,解析内控深化路径与监督效能提升策略,为国有企业实现风险防控全覆盖和责任追溯全链条提供方法论与实践支持。

内容来源 | 上海国资培训中心

日期

课程模块

课程名称

5月27日

学员报到

5月28日

开班仪式

监督体系构建

新时代背景下大监督体系构建

企业实操案例

国企经营风险防控与内控体系构建(以央企为例)

小组讨论

5月29日

审计合规实务

国有企业合规审计要点与实务解析

违规责任追究

国有企业违规责任追究政策解读与实践

5月30日

内控审计实务

信息化背景下内部控制诊断与审计转型

实战研讨工作坊

案例分析工作坊

结业仪式

注:如遇特殊情况,部分课程和师资可能会微调。

招生对象

中央企业、各省市(区)国资委、各级地方国企以及其他国资系统企业的风险管理部、内控部、内审部、财务部及相关管理条线的各层级管理者及工作人员。

培训时间与地点

培训时间:2025年5月27日-30日,共4天。其中5月27日为报到日。

培训地点:上海市(具体地点开课前一周通知)

报名与联系

咨询电话:

刘老师:17602156389(微信同号)

报名截止日期:2025年5月23日

丁老师

历任大型央企集团总部财务部、审计部主任,二级公司总会计师,财政部管理会计咨询首批专家,国家机关事务管理局高会评审专家,牵头组织大量大型企业或重大工程项目的任期经济责任审计和工程项目竣工决算审计工作。

刘老师

大型央企集团总部风险控制总监、财政部内控标准委员会委员,保密办副主任。具有多年风控管理系统建设及内控合规管理工作经验。

陈老师

南京审计大学教授,国际内部审计协会(IIA)学术关系委员会委员(ARM),英国特许注册会计师(ACCA)全球咨询顾问,中国企业财务管理协会审计专业委员会主任。

周老师

中国注册会计师 CICPA,英国特许公认会计师 ACCA,美国注册会计师 AICPA,联合国(UN)审计师,各大央企特邀风险管理与内部控制培训咨询专家,审计署、地方审计厅局、审计干部教育学院特邀培训与咨询专家。

日期

课程模块

课程名称

5月13日

学员报到

5月14日

开班仪式

治理体系建设

国有企业建立现代企业制度理论与公司治理创新实践

审计效能提升

新《公司法》下国有企业审计委员会职能升级与运作实务

破冰+小组讨论

5月15日

风险防控实务

国有企业董事会风险管控能力提升

履职风险屏障

董监高履职风险与自我保护

5月16日

履职实务精解

外部董事履职实务与案例解析

履职生态赋能

外部董事支撑体系与履职生态构建

结业仪式

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